送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-20 21:51

借其他应收款
贷银行存款或者库存现金
发下午
借应付职工薪酬工资
贷其他应收款
借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资

上传图片  
相关问题讨论
借其他应收款 贷银行存款或者库存现金 发下午 借应付职工薪酬工资 贷其他应收款 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资
2022-04-20 21:51:20
这个可以计入到管理费用,办公费。
2022-01-07 11:26:36
您好,账务上应该计入固定资产,次月计提折旧。 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2022-01-21 17:08:03
你好,入固定产,按月提折旧摊销费用
2022-01-21 17:03:27
你好,可以备注预支款 不用
2022-04-03 16:21:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...