去年的发票,因为发票都是之后才开的,当时入账都是入的预付账款,今年发现科目余额好多不对,发现是发票没有入账,那今年3月入账的话,要怎么做分录平账?
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于2022-04-20 17:01 发布 1077次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-04-20 17:12
借:以前年度损益调整
贷:预付账款
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
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这是会计科目重分类问题,对于资产负债表中的应收账款,应填列的数据是:应收账款明细科目中的借方余额的全部属于应收账款的范围,预收账款明细科目的借方余额部分也是属于应收账款填列的范围,上述两项数据加总后,再减去根据应收账款计提的坏账准备数据,最终数据是资产负债表中填的应收账款的金额。
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2017-05-24 20:49:56

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2022-04-20 17:12:17

你好,具体的是什么业务的?
2022-04-20 17:05:06

可以的。祝您工作愉快!
2019-12-12 19:24:36

预付账款 借方余额均属于资产
2019-07-29 16:22:26
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