送心意

丁小丁老师

职称注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2022-04-20 17:14

您好!你挂往来,通过其他应付款来核算哦

xijunkokhjhk 追问

2022-04-20 17:45

是要做几笔帐呢,,就是不知道具体该这么挂,挂了的话收到钱了后又这么处理。可以写一下分录吗

丁小丁老师 解答

2022-04-20 18:05

您好!你们挂靠国企,应该是你们付钱给国企
挂账时
借:费用等
贷:其他应付款
付款时
借:其他应付款
贷:银行存款

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相关问题讨论
您好!你挂往来,通过其他应付款来核算哦
2022-04-20 17:14:52
你好 ; 你们这个 项目供应商扣他们的保险费和税差描述下具体业务; 好判断
2022-04-20 11:41:12
您好,保险费记管理费用,车辆购置税计入原值。
2022-04-02 17:36:32
您好,借管理费用,工伤保险 贷应付职工薪酬。
2022-03-03 15:35:47
你好; 内账的话; 按你实际收到的钱和开票出去 做收入和成本即可 ;
2022-07-12 10:32:00
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