请问我们是挂靠的国企,然后国企帮我们支付了工程的保险费和工程费给其他的单位,我做内账应该怎么做呀!后面收到钱了又该怎么操作呢

xijunkokhjhk
于2022-04-20 16:15 发布 718次浏览
- 送心意
丁小丁老师
职称: 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
2022-04-20 17:14
您好!你挂往来,通过其他应付款来核算哦
相关问题讨论
您好!你挂往来,通过其他应付款来核算哦
2022-04-20 17:14:52
你好 ; 你们这个 项目供应商扣他们的保险费和税差描述下具体业务; 好判断
2022-04-20 11:41:12
您好,保险费记管理费用,车辆购置税计入原值。
2022-04-02 17:36:32
您好,借管理费用,工伤保险
贷应付职工薪酬。
2022-03-03 15:35:47
你好; 内账的话; 按你实际收到的钱和开票出去 做收入和成本即可 ;
2022-07-12 10:32:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



xijunkokhjhk 追问
2022-04-20 17:45
丁小丁老师 解答
2022-04-20 18:05