- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,如果是专票是这么做的。
2022-04-18 21:48:51

可以的,这个做可以的
2020-05-19 14:19:11

你好,是按这样的,借 周转材料 应交税费-应交增值税 (进项) 贷 银行存款
2019-09-05 15:58:00

您好
一般是收到发票前 已经支付了货款 计入了预付账款科目 现在收到发票 冲减预付账款
2019-09-24 09:45:55

这个是周转材料入库的分录
就跟原材料一样的
2019-09-16 22:42:56
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