老师,你好。有个问题请教一下你。就是我去年12月的时候发了一张发票出去,当时是没收到钱的,然后我就做了借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金。然后因为我的单子比较多,也比较杂,发现我做进去的那一张发票不是属于这个公司的,而是我做账的另一个公司的,因为单子太多混掉了。然后又垮了年度,这种情况我要怎么处理?上次你回答过,但是微信出了点问题我找不到聊天记录了,可以麻烦您再给我说一下嘛?谢谢!

陪你考证的初级班主任
于2022-04-18 17:13 发布 666次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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借:主营业务收入 16609.67
借:应交税金 - 销项税 276827.83
贷:应收账款 293437.5
冲销后,仔细核对业务实际发生情况,确认应收账款、主营业务收入和销项税的准确金额。比如检查合同约定、发票开具情况、货物交付情况等,确保后续账务处理的准确性。如果税率适用错误或者计算错误,还需要对应调整收入和税金的金额
2025-02-14 11:15:49
是的,是这样账务处理的,减少的利润就是影响当月净利润啊
2022-02-21 09:31:21
您好,对方若没认证,您取得发票原件,红字发票
2022-04-18 17:14:42
你好; 你先去 把这笔红冲了。 然后在去另外公司去补做; 你之前报税的 可以去申请修改申报表在去申请退税的
2022-03-30 09:26:52
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
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