老师,你好。有个问题请教一下你。就是我去年12月的时候发了一张发票出去,当时是没收到钱的,然后我就做了借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金。然后因为我的单子比较多,也比较杂,发现我做进去的那一张发票不是属于这个公司的,而是我做账的另一个公司的,因为单子太多混掉了。然后又垮了年度,这种情况我要怎么处理?上次你回答过,但是微信出了点问题我找不到聊天记录了,可以麻烦您再给我说一下嘛?谢谢!
陪你考证的初级班主任
于2022-04-18 17:13 发布 549次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

你好,是第一种方式
2016-12-20 11:52:37

借:主营业务收入 16609.67
借:应交税金 - 销项税 276827.83
贷:应收账款 293437.5
冲销后,仔细核对业务实际发生情况,确认应收账款、主营业务收入和销项税的准确金额。比如检查合同约定、发票开具情况、货物交付情况等,确保后续账务处理的准确性。如果税率适用错误或者计算错误,还需要对应调整收入和税金的金额
2025-02-14 11:15:49

借方直接记库存现金
2018-11-06 15:37:37

正确分录
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税
月底没达到起征点账务处理 是
借:应交税金-应交增值税
贷:主营业务收入
2020-03-06 14:59:47

结转成本是 借:主营业务成本 贷;库存商品
借主营业务收入 贷库存商品,这种做法是错误的
结转收入,成本 借:主营业务收入 贷:本年利润 借:本年利润 贷:主营业务成本
税金通过扣缴 借:应交税费 贷:银行存款
2015-10-13 22:44:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息