老师好,我25年2月做了一笔对24年账务的调整,没有用 问
还是要调才是标准做法 了 答
老师,为项目去外地开评审会发生的会务费开专票,这 问
可以进项抵扣,建议计入费用 答
我们做餐饮交那个电费,转到物业个人账户可以吗?因 问
你好,如果是物业公司开票就需要转到物业公司。 答
老师,我这边有一个公司8月底扎总账了,利润50万,库存 问
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老师,你好!我公司投资另一个公司A,1000万,占比51%,现 问
你好,你当时是做的长期股权投资是吧 这个在A105030 投资收益纳税调整明细表 填入处置收益 答

【例1】A公司采取直接收款方式销售化妆品2000套,开出增值税用发票上注明价款60万元,增值税税额为102000元,该批化妆品实际生产成本为40万元,款项均已通过银行收讫。化妆品使用的消费税税率为30%。根据上述业务,作如下会计分录:【例2】A公司生产销售烟丝,随同烟丝出售包裝物一批,成本30000元,取得包裝物出售价設40000元(不含增值税),款项已收存银行。该企业增值税税率为17%,烟丝的消费税税率为 30%。根据上述业务,作如下会计分录:
答: 1借银行存款70.2 贷主营业务收入60 应交税费应交增值税销项税10.2
公司因固定资产建设工程领用自产产品(因税消费品),市场价格10万,增值税率13%,消费税10%,生产成本7万的会计分录
答: 借在建工程7,贷库存商品7
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
珠海科会公司2021年3月发生如下业务:1.公司将一批自产应税消费品对外出售,已知这批产品的生产成本为10万元,公司拟定利润率20%,消费税率4%,增值税率13%,尚未收到货款。2.公司将上月购买的一批材料(当时购买价格20万元,增值税率13%),本月将一半作为职工福利发放给员工,另一半赠送给兄弟单位(本月市场价格为24万元)。3.公司本月收回一批委托加工的应税消费品,向对方支付代收代缴消费税2万元,收回后一半直接用于销售,另一半用于继续生产应税消费品。请完成相关业务会计分录。
答: 你好需要计算做好了发给你


暖暖老师 解答
2022-04-18 14:56
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