有个难题我们公司固定收业主每月每户10元水泵加压电费,业主交的10元中,多的公司做收入,少的公司补,电费发票名称是开物业公司的,有些业主已经交了一年,有些业主还未交,应该怎么做会计处理? 帮业主交电话 然后电费发票是开公司名称 有差额 差额不知道进哪里 比如收业主10块钱 实际电费是5块

小耳朵
于2017-04-16 11:08 发布 973次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,根据你开的发票做收入 收到业主的钱做往来
2017-04-16 10:47:23
这个10元做收入,公司支付的做成本
2017-04-30 09:27:34
你好!你直接开电费和电梯管理费就可以了。计入主营业务收入
2017-09-29 08:21:08
你好,有租赁合同证明这个是单位负担,是可以入账 核算的
2017-12-14 10:07:41
借应收账款 银行存款 贷主营业务收入 应交税费 预收账款
2017-04-15 22:41:25
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