- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-04-15 23:32
我现在就是做分录的时候没有对上,而且我刚交接的工作,一开始出纳和我核对时,只是给了我一堆有发票的凭证,和一堆现金当时数了,部分未核销的费用,来和她登的账上余额核对,现在我做的电脑账内外,如何和她的账做到一样
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您好,如果您内外账的现金余额之和,与出纳的实际现金对上了,就证明是无误的了。
2017-04-15 23:27:44

对呀,要知道余额才可以盘点的。
2015-11-27 10:46:29

你好,把3月1号的现金存入银行,错录到2月份的帐里了
调整分录是,借:库存现金,贷:银行存款
2022-03-17 13:57:49

出纳需要在移交单或者科目余额表上面签字确认现金,银行余额数
2017-05-22 16:42:53

现金的期末余额不可能是贷方余额的
2020-07-22 17:58:54
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