送心意

朴老师

职称会计师

2022-04-15 12:46

同学你好
对的
不留抵可以申请退税

???? 追问

2022-04-15 12:50

我不申请退 就留底 抵税 待开具正常发票后 抵了税  凭证怎么做呢

朴老师 解答

2022-04-15 13:00

就是做留抵的
计入应交税费转出未交增值税

???? 追问

2022-04-15 13:50

借贷凭证怎么做没太看明白老师
留底的税是2000  本月开票税是500  留底1500
这张抵了税的500发票凭证增值税怎么做呢

朴老师 解答

2022-04-15 13:55

同学你好
借:应收留抵税额退税款,
贷:应交税费 — 应交增值税(留抵税额退税)。

???? 追问

2022-04-15 16:37

没太明白老师

红字发票是 借 应收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额

现在正常开票 报税时抵扣了税费 缴纳了增值税时的凭证贷方不是银行存款应该是什么?

朴老师 解答

2022-04-15 16:42

同学你好
你是进项退回来的
增值税留抵退或者存量留抵退那就是
借银行
贷进项转出

???? 追问

2022-04-15 16:47

是跨月作废的发票 税款已经缴纳了 没有申请退 抵之后开票的税款  我的意思的 现在增值税用了之前留抵的费用扣除没有缴纳 这张凭证如何做?

朴老师 解答

2022-04-15 16:56

同学你好
这个直接冲当月的蓝字发票了

???? 追问

2022-04-15 17:01

就是我缴纳税费的时候 借方是应交税费几项  贷方正常是银行存款 我这个用那个税款抵了 我的贷方应该填什么

朴老师 解答

2022-04-15 17:13

这个就是转出未交增值税

???? 追问

2022-04-15 17:42

缴纳税费时 借方应交税费  贷方进项转出?这进项转出只体现一次?

朴老师 解答

2022-04-15 17:55

同学你好
对的
这个要转出

???? 追问

2022-04-15 18:04

只体现这一次进项转出的科目吗老师 还需要做别的凭证吗后期

朴老师 解答

2022-04-15 18:22

同学你好
是的
直接转出就可以

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