送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-15 11:09

你好;     借销售费用贷主营业务收入;  应交税费-应交增值税。 借主营业务成本贷库存商品

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-15 11:11

收到的是专票,金额是668,不含税金额是585.39,含税金额是82.61元
凭证应该怎么做呢
我是专票的话,要做进项税吗

meizi老师 解答

2022-04-15 11:14

 你好;    要做进项税等 借库存商品 进项税贷银行存款。 正好可以抵扣   

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-15 11:16

外购产品赠送客户应该视同销售吗

meizi老师 解答

2022-04-15 11:24

 你好; 是的。 要视同销售的   

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-15 11:28

贷主营业务收入;  应交税费-应交增值税。
主营业务收入和应交增值税怎么做呀
金额是怎么计算的
借销售费用    应交税费-增值税   贷主营业务收入;  应交税费-应交增值税-销项税
这样可以吗
我的主营业务收入和销项税怎么计算呀

meizi老师 解答

2022-04-15 11:33

你好; 主营业务收入; 你同期有这个产品销售没有; 没有的话参考市场价来做收入和计算增值税  

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相关问题讨论
你好; 借销售费用贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税。 借主营业务成本贷库存商品
2022-04-15 11:09:40
这个勾选不认证就可以这个,报销做借销售费用业务招待费 贷库存现金
2020-06-29 17:50:40
对,把这些业务招待费汇总到一起计算。
2022-09-26 10:40:43
你好 这个你做 :借销售费用贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 视同销售了  如果是招待客户了  
2021-05-24 14:24:52
你好,是你们单位的业务招待费做多吗?
2022-02-23 19:30:17
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