送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-04-14 20:32

你好,这个月收到了航天信息退的280元
借:银行存款,贷:管理费用 

菓子糖 追问

2022-04-14 20:35

但是我这个月没有产生管理 费用,如果把这一笔管理费用写在贷方,那就是一个负数了哟

邹老师 解答

2022-04-14 20:36

你好,这个月正常的管理费用都没有超过280吗?

菓子糖 追问

2022-04-14 20:37

没有,,那这个怎么入账呀

邹老师 解答

2022-04-14 20:38

你好,还是这样入账,那利润表的管理费用就是负数了 

菓子糖 追问

2022-04-14 20:40

一般纳税人也是这样入账嘛,税要单独写嘛

邹老师 解答

2022-04-14 20:41

你好,不需要做价税分离处理 

菓子糖 追问

2022-04-14 20:42

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2022-04-14 20:44

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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相关问题讨论
你好,这个月收到了航天信息退的280元 借:银行存款,贷:管理费用 
2022-04-14 20:32:06
服务费分录为: 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入
2020-03-07 11:32:33
你好,借;银行存款,贷;管理费用 280
2019-07-07 17:35:31
分录借:管理费用280,贷银行存款280。同时借:应交税费-应交增值税-减免税额280,贷:管理费用280。
2018-11-12 06:23:48
首先,你需要将280分为两部分,一部分是应付账款借方,另一部分是现金贷方。其次,你需要给出每部分的金额,并作出相应的分录。
2023-03-15 12:11:27
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