- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好。这个不是公司正常缴纳的增值税、所得税
2019-04-18 17:48:21

您好!是的。
2017-04-14 11:00:10

是的 这个需要去大厅进行申报
2019-09-05 15:43:07

虚开了的进项税额,如果有留抵,可留抵,不足部分再补缴;补缴企业所得税以虚开的发票的金额做收入,如果有亏损先弥补亏损,没亏损按照使用税率计算所得说。
2021-09-11 23:04:47

您好,补缴的增值税,借;应交税费-应交增值税,贷:现金或者银行存款,计提时,借;税金及附加,贷:应交税费-应交增值税,所得税应按补缴后的收入算,要一致的。
2018-10-09 21:49:17
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