送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-04-14 14:17

你好
借:固定资产,贷:银行存款等科目 

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相关问题讨论
你好 借:固定资产,贷:银行存款等科目 
2022-04-14 14:17:22
你好,可以的,不需要考虑的价税合计作战。
2022-04-14 14:26:54
老师:根据《企业会计准则》第六版( 2018 年 12 月 1 日起施行)的有关规定,二手车在做帐时应当将它列为“固定资产”,因此科目应当为“借:固定资产,贷:银行存款”。考虑税收时,该笔费用应在投入使用时确认,具体税种及金额则需要具体问题具体分析,例如根据增值税政策,结合实际情况补开增值税专用发票,根据相关法律法规确定是否免征税等。
2023-03-22 10:50:03
你好,你借固定资产贷营业外收入。
2024-02-27 17:00:48
只做你们开票的收入就行
2025-03-04 09:30:21
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精选问题
  • 老师,这个选哪个编码?

    按你这张单子的情况,直接用建筑服务 - 装饰服务(编码 30504),把材料、人工、拆除打包开一张发票,税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。

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    要考虑4月份工资呀,相当于3月16号到4月15号为一个整月,但是员工是4月10号上完班辞职的,4月11号就没来上班了,清明节是休的4月4号和4月5号,那一共需要给员工发放多少工资呢?

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  • 社保个人部分由公司承担,会计怎么做账务处理?

    个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500      应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000       其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30

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