老师做暂估费用的时候,做那些项目好,谢谢
姗姗
于2022-04-14 13:52 发布 484次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-04-14 13:53
您好,一般用应付账款或其他应付款
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您好,一般用应付账款或其他应付款
2022-04-14 13:53:32

您好
可以把多暂估的在9月份做红字冲回
2019-10-17 10:14:28

反结帐进去调整,看你税局年报和季报是不是可以不一样,可以,年报按新报就可以,不行需要更正之前季报
2020-04-02 08:08:34

借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目
2018-01-04 15:43:31

你好,发票部分还没有到是吗。
2019-12-09 09:57:45
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