某公司20x7年10月31日,对银行存款进行清查后发现,银行存款日记账余额70000元,银行对账单存款余额84000元。清查人员将企业银行存款日记账与银行送来的对账单核对后,发现下列各项经济业务双方记录不一致: (1)银行代公司支付水费2 000元,公司尚未记账; (2)银行为公司代收销货款26000元,公司尚未记账; (3)银行代付电费500元,公司尚未记账; (4)公司开出现金支票预付差旅费600元,持票人尚未到银行提取现金; (5)公司开出转账支票2500元支付培训费,银行尚未记账; (6)公司收到转账支票12600元,已入账,尚未将支票送存银行。 以上六项的会计分录
激动的蚂蚁
于2022-04-14 13:33 发布 1125次浏览
- 送心意
小杜杜老师
职称: 中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
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你好,1、根据业务(2)编制更正错账的会计分录
借:银行存款 -400
贷:应收账款 -400
借:银行存款 4000
贷:应收账款 4000
银行存款日记账余额710400-400%2B4000=714000
2、编制的“银行存款余额调节表”见图片所示
2022-03-11 09:46:11

同学,你好,调节后不需要做会计分录
2021-10-06 08:33:23

您好,具体你看下图片,调节后不需要编制有关会计分录,因为银行余额调节表的编制,只是为了核实企业帐和银行帐之间差异的原因,所以不需要调整账务,也就不用做会计分录。
2020-07-10 11:35:25

你好
(1)甲送存开户工行一张支票2000元,甲已记账,银行未入账;
借,银行存款2000
贷,主营业务收入等2000
(2)甲开出转账支票18000元,甲已记账,持票人尚未办理转账;
借,原材料等18000
贷,银行存款18000
(3)甲委托银行收款10000元,银行已记账,甲尚未收到收款通知;
借,银行存款10000
贷,应收账款10000
(4)银行代替甲支付水电费800元,银行已记账,但甲尚未收到付款通知。
借,管理费用等800
贷,银行存款800
2020-06-02 10:03:57

同学你好
1、2、3:不做账
4:借:其他应收款
贷:银行存款600
5:借:管理费用2500
贷:银行存款2500
6:借:银行存款12600
贷:应收账款等
2022-04-14 13:41:49
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