送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-14 12:28

你好;现在结转下  借 销项税  ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷   进项税 ; 然后结转:借 应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税  ;这样未交增值税借贷方就可以抵减了

Tiamo 追问

2022-04-14 12:43

老师,您看我这样做对不对,我年底假如说账上留底的进项税,是借应交税费-未交增值税是100.不论我本月是不是销大于进,我要想把上面结转的未交增值税给冲了,就相当于是借销项,贷未交增值税,一直把未交给冲减完

meizi老师 解答

2022-04-14 12:49

 你好 ; 不能这样做哈; 按我写的 一笔笔来做  

Tiamo 追问

2022-04-14 12:53

那我不就是多了一个借方的未交增值税了吗

meizi老师 解答

2022-04-14 13:05

 你好; 不会的; 按照我写的 不会多   

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相关问题讨论
你好,你看下其他的明细余额还有哪些?
2024-04-15 08:58:51
可以的,未交增值税借方余额可以在资产负债表“其他流动资产”列示,作为支出方面的结转项目。
2023-03-22 16:48:02
你好;现在结转下 借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷 进项税 ; 然后结转:借 应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ;这样未交增值税借贷方就可以抵减了
2022-04-14 12:28:04
是正常的 你下次开票就可以抵减了
2024-04-08 13:51:43
嗯你好,是这样的,如果你开的是普票的话,是不需要交增值税的,这个增值税呢,要转到营业外收入里面,然后嗯,而且现在政策是月不超15万元,系不超45万元的普票可都可以不用交增值税的。
2022-03-11 10:54:27
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