送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-14 12:28

你好;现在结转下  借 销项税  ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷   进项税 ; 然后结转:借 应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税  ;这样未交增值税借贷方就可以抵减了

Tiamo 追问

2022-04-14 12:43

老师,您看我这样做对不对,我年底假如说账上留底的进项税,是借应交税费-未交增值税是100.不论我本月是不是销大于进,我要想把上面结转的未交增值税给冲了,就相当于是借销项,贷未交增值税,一直把未交给冲减完

meizi老师 解答

2022-04-14 12:49

 你好 ; 不能这样做哈; 按我写的 一笔笔来做  

Tiamo 追问

2022-04-14 12:53

那我不就是多了一个借方的未交增值税了吗

meizi老师 解答

2022-04-14 13:05

 你好; 不会的; 按照我写的 不会多   

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相关问题讨论
不等于的,因为应交税费里面还要城建税,教育费附加等。增值税只是其中的一部分
2020-04-12 09:29:55
您好,应交税费下面要看你科目的设置,资产负债表取的数据就是明细账应交税费的明细科目
2019-03-26 11:24:05
包括的 就是在应交税费下面核算的
2019-07-16 15:39:09
你好,是的,如果对我的回答满意,请给五星好评。
2019-08-07 00:57:35
负数表示留抵 的进项税额
2021-07-13 11:07:27
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