- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-04-13 19:52
老师,我们这物流公司,每月都买运单、标签、袋子、等,,每月都消费个2000―3000 金额不等。但是老板们统称这些东西为:物料!内账:我能这样记:借:管理费用―物料 贷:银行存款
相关问题讨论
您好,分录,借:销售费用-办公费,200元,贷:现金或者银行存款,200元。
2017-04-13 19:47:34
你好,这个是送给他们的吗?
2021-12-06 15:55:23
你好这个用于哪里, 这个没有取得发票,有实际货物可以暂估,借周转材料包装物,贷应付账款暂估款
2021-06-24 19:18:32
可以计入运输成本的
2017-12-17 21:03:33
一、将要处置的固定资产转入清理分录为
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
二、发生清理费用时:
借:固定资产清理
贷:银行存款、
三、处置的收入
借:银行存款等相关科目
贷:固定资产清理 应交税费
五、清理净损益
1、如果是净收益
借::固定资产清理
贷:资产处置损益
2、如果是净损失
借::资产处置损益
贷:贷:固定资产清理
2020-07-26 10:22:46
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