送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-04-13 19:52

老师,我们这物流公司,每月都买运单、标签、袋子、等,,每月都消费个2000―3000  金额不等。但是老板们统称这些东西为:物料!内账:我能这样记:借:管理费用―物料   贷:银行存款

腼腆的月饼 追问

2017-04-13 20:00

老师有时候他一个月购买2000,有时候第二月300,有时候多有时候少,按照当月实际购买的,出费用就行了吗?

王雁鸣老师 解答

2017-04-13 19:47

您好,分录,借:销售费用-办公费,200元,贷:现金或者银行存款,200元。

王雁鸣老师 解答

2017-04-13 19:54

您好,可以的。 能这样记:借:管理费用―物料 贷:银行存款 。

王雁鸣老师 解答

2017-04-13 20:02

您好,是的,按实际购买的,出费用即可。

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相关问题讨论
您好,分录,借:销售费用-办公费,200元,贷:现金或者银行存款,200元。
2017-04-13 19:47:34
你好,这个是送给他们的吗?
2021-12-06 15:55:23
你好这个用于哪里, 这个没有取得发票,有实际货物可以暂估,借周转材料包装物,贷应付账款暂估款
2021-06-24 19:18:32
可以计入运输成本的
2017-12-17 21:03:33
一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
2020-07-26 10:22:46
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