老师,21年年底成立的公司,是一般纳税人,现在还没有销售,但是已经收到了增值税进项专票,还没有买税控盘,收到的专票,这个账上怎么处理啊?

海阔天空
于2022-04-14 10:29 发布 1151次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-04-14 10:43
借:原材料等
贷:应交税费-待认证进项
应付账款-供应商
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你好(是总的440,抵扣了200,还有240结转以后抵扣的意思?)
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。
按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2020-04-21 17:39:34
您好
请问您单位有再生资源回收业务么?
2022-07-28 22:29:01
借:原材料等
贷:应交税费-待认证进项
应付账款-供应商
2022-04-14 10:43:08
您好。都是可以抵减的
2022-01-06 22:57:27
你好,可以把遗漏的分录补上
2022-03-22 10:24:52
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