送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-04-13 17:26

你好,单位是什么情况下,会把运费放主营成本呢? 

泠泠七弦上 追问

2022-04-13 17:29

我们是有两个仓库,有一个仓库是先采购好商品,但是这个仓库只是属于临时存放,然后再从这个仓库运到另一个仓库,到达另一个仓库后,开始进行销售

泠泠七弦上 追问

2022-04-13 17:29

所以采购和运费是分开两段给的

邹老师 解答

2022-04-13 17:36

你好
购进环节的运费,计入库存商品科目核算
销售环节的运费,计入销售费用科目核算  

泠泠七弦上 追问

2022-04-13 17:39

但是这个比较特殊,简称一二仓库吧,到一仓库之后是分批次整理好,然后发往二仓库,二仓库再进行销售,销售的时候产生的运费是计入销售费用的,但是目前这个就是从一仓库到二仓库,都是计入库存商品的

泠泠七弦上 追问

2022-04-13 17:40

然后这个运费就是从一仓库到二仓库的运费

泠泠七弦上 追问

2022-04-13 17:40

因为一仓库在国内,二仓库在海外

泠泠七弦上 追问

2022-04-13 17:41

所以就产生了这种,

邹老师 解答

2022-04-13 17:46

你好,从一仓库到二仓库的运费,需要计入销售费用科目核算  

泠泠七弦上 追问

2022-04-13 17:49

还是要计入销售费用是吧,

邹老师 解答

2022-04-13 17:50

你好,是的,是这样的

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相关问题讨论
你好,单位是什么情况下,会把运费放主营成本呢? 
2022-04-13 17:26:23
你好,销售环节的计入销售费用
2017-02-08 15:07:57
你好,都是计入主营业务成本核算
2017-09-02 15:48:34
你好,如果你当月没有确认收入,可以做劳务成本里面的。
2020-06-16 09:57:32
你好,计入销售费用核算的
2017-10-27 09:44:47
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  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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