老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

老师,我想咨询下,我在2月申报的时候在附表一填了未开票收入,这个月这些未开票收入部分开票了,我申报的时候在哪里填写这部分已经交过税了的啊?
答: 你申报的时候再未未开票里面填写负数。
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
上月有未开票收入,在上月报税的时候也已经填写未开票收入报税了,把发票开在这个月发票里面,请问,我在填写增值税申报表的时候,到底是填写我本月开具的全部金额?还是用开票金额减去含有的上月未开票收入的金额呢?
答: 您好,根据我的税务经验,增值税申报系统会自动采集您本月所有开票数据,您先填写全部开票金额,然后拿着上月未开票已报税,本月已开票的那一部分发票到税务机关进行增值税申报表附表一调整申请,把这一部分的发票通过税务机关的系统减掉,这样就符合您的实际情况了。 为您提供解答
老师 申报表未开票收入可以填负数吗? 我们2月申报1月的时候填了未开票正数,2月把这部分未开票开好了,同时2月又没有确认收入,我该怎么填申报表呢?
老师您好,我想咨询一下,上个月增值税税率不是降低了吗,有需要开16%的发票报税的时候需要填报附表1的未开票收入,4月来了16%的票,但是这部分税已经交过了,请问这个月增值税申报表怎么填
上月有未开票收入,已经报税了,在这个月开的发票,在填写增值税申报表的时候是填写我本月开具的全部发票金额,还是填写开票金额减去含有的未开票金额呢?
之前收款的时候确认收入,申报的时候在未开具发票那里填写了收入和税金,并交纳了税款,这个月我的发票才申请并开具(增值税专用发票),在申报的时候怎么填写这个表

