我公司当月开红字信息表给保险公司。当月收到负数专用发票并收到保险退费到账,请问老师凭证怎么做。谢谢

欣欣子
于2022-04-13 11:42 发布 584次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好!
借管理费用…保险费(负数)
借银行存款
2022-04-13 11:43:28
你好 冲原来交费时的分录
2022-04-13 11:45:25
你好,之前做了管理费用的,
借银行存款,
借管理费用,负数
贷应交税费,应交增值税进项转出。
2022-04-13 11:56:14
分录这么做以吗?收到款借:银行存款,贷:预收账款,次年收到发票,借预收账款,贷:以前年度损益调整,进项税额转出,借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2022-12-11 21:11:19
借,管理费用,负数
应交税费,增值税,进项,负数
贷,银行存款等,负数
你这个开红字的时候,你就做这个账目处理就可以了。
2022-01-06 18:01:58
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