- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-04-13 11:11
不需要报销的话就计入到其他应付款。
相关问题讨论
不需要报销的话就计入到其他应付款。
2022-04-13 11:11:01
你好,抵扣联丢失的,可以以销售方的记账联复印件入账抵扣的。
2020-01-21 15:53:43
你好,可以抵扣,借管理费用 应交税费 贷银行存款 营业外收入
2021-10-19 16:52:15
员工不报销的专票,不可以抵扣和入账
2022-06-09 09:16:24
这个外账建议做500做,这个按400做这个后续税局稽查会怀疑你们是不是找替票,这个不太好,按400报销话,这个,借 xx费用 进项税额 400税额=500税额*400/500 贷银行
2020-03-21 14:30:31
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怕黑的大神 追问
2022-04-13 11:14
东老师 解答
2022-04-13 11:20
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2022-04-13 11:44
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2022-04-13 11:47