送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-13 11:11

不需要报销的话就计入到其他应付款。

怕黑的大神 追问

2022-04-13 11:14

我二月份做账的时候吧三月份几笔账做到二月份了(做的没发票的) 现在三月份发票回来了 应该怎么做呢

东老师 解答

2022-04-13 11:20

把二月份的凭证冲销了,然后再在三月份做账

怕黑的大神 追问

2022-04-13 11:44

那没有发票的 还需要冲吗?还是只冲有发票的

东老师 解答

2022-04-13 11:47

就是你之前未开票收入的一个冲销。

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相关问题讨论
不需要报销的话就计入到其他应付款。
2022-04-13 11:11:01
你好,抵扣联丢失的,可以以销售方的记账联复印件入账抵扣的。
2020-01-21 15:53:43
你好,可以抵扣,借管理费用 应交税费  贷银行存款 营业外收入
2021-10-19 16:52:15
员工不报销的专票,不可以抵扣和入账
2022-06-09 09:16:24
这个外账建议做500做,这个按400做这个后续税局稽查会怀疑你们是不是找替票,这个不太好,按400报销话,这个,借 xx费用 进项税额 400税额=500税额*400/500 贷银行
2020-03-21 14:30:31
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