- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-04-13 09:42
你好,计提时,借管理费用一残保金,贷其他应付款一残保金,交纳时,借其他应付款一残保金,贷银行存款
相关问题讨论
你好,计提时,借管理费用一残保金,贷其他应付款一残保金,交纳时,借其他应付款一残保金,贷银行存款
2022-04-13 09:42:00
你好,你如果说要做去年的
你应该借以前年度损益调整贷应付职工薪筹-残保金
2024-10-15 13:32:14
你好!这个借管理费用-残保金,贷应付工资-残保金
然后缴纳,借应付职工薪酬=残保金 贷银行存款
2024-07-15 11:43:32
借以前年度损益调整
贷:应交税费-残保金
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
借:应交税费-应交残保金
贷:银行存款
2019-11-09 11:56:57
你好 借以前年度损益 调整
贷其他应付款
借其他应付款
贷银行
2022-03-07 11:26:30
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2022-04-13 10:33
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2022-04-13 10:34