送心意

玲老师

职称会计师

2022-04-13 09:42

你好,计提时,借管理费用一残保金,贷其他应付款一残保金,交纳时,借其他应付款一残保金,贷银行存款

雪柔 追问

2022-04-13 10:33

好的!谢谢!

玲老师 解答

2022-04-13 10:34

不客气,祝工作愉快。

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相关问题讨论
你好,计提时,借管理费用一残保金,贷其他应付款一残保金,交纳时,借其他应付款一残保金,贷银行存款
2022-04-13 09:42:00
你好,你如果说要做去年的 你应该借以前年度损益调整贷应付职工薪筹-残保金
2024-10-15 13:32:14
你好!这个借管理费用-残保金,贷应付工资-残保金 然后缴纳,借应付职工薪酬=残保金 贷银行存款
2024-07-15 11:43:32
借以前年度损益调整 贷:应交税费-残保金 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 借:应交税费-应交残保金 贷:银行存款
2019-11-09 11:56:57
你好 借以前年度损益 调整 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行  
2022-03-07 11:26:30
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