老师讲一下这个题目 问
你好,2x 22 年度甲公司应就该设定受益计划计提的应付职工薪酬 =8000/ (60-40)*0.3305=132.2(万元)。 答
在2019年2月做了未开票收入当时税率是10%,现在要 问
你好,现在只能开9%的税率。然后你红冲之前的再做发票的。自己换算一下之前10%的税额。 答
老师好,我们流动资产1601万,流动负债-113万(因为里 问
您好,要把进项留抵X重分类到其他流动资产, 流动比率=流动资产÷流动负债=(1601%2BX)/(X-113) 答
老师,同事出差,票据合计1888.62,但他请款时忽略了小 问
你好,同学 这个是可以的,同学 答
企业向银行申请银行本票时拨付的资金,属于其他货 问
对的是的属于其他货币资金。 答
老师你好,应收账款贷方期初余额3684,应收账款借方发生额5890,到了科目余额表那不平是怎么回事?
答: 你好,是有应收5890-3684=2206是有余额的!科目余额表是可以有余额的!无需必须平呢!
请问一下,《科目余额表》里面的“应收账款”-“本期发生额”下面的“借方”和“贷方”代表什么意思?也就是收款了没有?借是代表己经收了的?“期末余额”下面的借方和贷方呢
答: 您好!本期的借方是应收没收到的,本期贷方是已经收到的部分。 期末余额也是本期的借方是应收没收到的,本期贷方是已经收到的部分。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好老师,科目余额表应收账款在贷方,我应该怎么改回来?
答: 您好同学,你可以借应收账款,然后贷预收账款。
冷$艳 追问
2022-04-12 23:03
潘潘老师 解答
2022-04-13 08:53
冷$艳 追问
2022-04-13 14:35
冷$艳 追问
2022-04-13 14:36
潘潘老师 解答
2022-04-13 17:56
冷$艳 追问
2022-04-13 19:46
潘潘老师 解答
2022-04-13 20:32