送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-04-12 19:21

你好,是外账还是内账的处理
应当根据实际交易开具发票才是啊

诗和远方 追问

2022-04-12 19:23

外账实际只能收回500

邹老师 解答

2022-04-12 19:24

你好
借:银行存款500,应收账款500 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税

诗和远方 追问

2022-04-12 19:27

但是开了1000发票

邹老师 解答

2022-04-12 19:28

(是针对这个回复有什么疑问吗)

诗和远方 追问

2022-04-12 20:20

多开出来的发票应该计入哪里呢

邹老师 解答

2022-04-12 20:20

请仔细看我回复的内容

诗和远方 追问

2022-04-12 20:25

老师发票面值1000我按照500确认收入吗

邹老师 解答

2022-04-12 20:26

你好
借:银行存款500,应收账款500 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税
这里是按1000元做收入处理啊  

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相关问题讨论
你好,是外账还是内账的处理 应当根据实际交易开具发票才是啊
2022-04-12 19:21:21
你好 当时入库做了周转材料的吗
2022-02-16 21:29:36
直接计入主营业务成本或者管理费用
2022-02-10 15:36:36
出纳就是管钱,现金银行的存取,费用单据的报销
2022-03-15 12:35:46
你可以根据入库单和领用单直接做 借:周转材料-客房用品 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:周转材料-客房总是
2022-02-19 16:54:40
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