我司是园林绿化公司,平时是开6%的绿化养护发票出 问
需要对方授权委托,以哪个人的名义代开 答
外贸出口公司,报关单确认是否当期申报未开票收入 问
2 月增值税申报表完全不用填这笔出口收入,等 3 月开票后再在 3 月所属期申报即可。 答
老师,这个公司是新开的,老板刚才把公户的U盾密码都 问
您好,一般不用,他自已能查到的, 答
请问职工福利费在104000表哪个栏次填列 问
您好,福利费应填在A104000期间费用明细表的第一行职工薪酬栏次。 答
老师,有没有餐饮行业的电子套表,有格式的那种 问
同学,你好 可以参考 https://www.acc5.com/search.php?word=%E9%A4%90%E9%A5%AE&type=download_model 答

增值税一般纳税人,外购固定资产取得增值税专用发票上的进项税额,为何计入应交税费--应交增值税(进项税额)的借方?
答: 借方就是进项税呀
增值税一般纳税人,外购固定资产取得增值税专用发票上的进项税额,为何计入应交税费—应交增值税(进项税额)的借方?
答: 你好,一般纳税人购入的可以抵扣应交税费,它是负债类的科目,允许抵扣的就是减少了你的缴纳的增值税。他在借
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
"如果是一般纳税人单位,购进固定资产取得增值税专用发票,进项税额是可以一次性全额抵扣的。一般纳税人单位购进固定资产取得增值税专用发票,账务处理是,借:固定资产,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款等科目。我想问下这样写不还是包含增值税了吗"
答: 是的,你写的这个账务处理确实包含了增值税。应交税费—应交增值税(进项税额),说明了购入固定资产取得的增值税,可以一次性全额抵扣。但要注意的是,如果增值税是在同一个纳税期间内的,则应当按照税收管理机关的规定,将其按月或季度等纳税期间进行分摊,然后抵扣相应的税费。此外,还有一些其他的税务知识,如果想要深入了解,可以参考相关的财税法规,也可以去学习一些专业的财税课程,这样可以更好地帮助自己理解和掌握这方面的知识。









粤公网安备 44030502000945号



神棍老小怪物爬啊爬 追问
2022-04-12 14:42
小云老师 解答
2022-04-12 14:50