我公司本来就才有税率13,9还有0,但是他们开错了一张发票税率为6的,本来这个月可以拿进项抵扣,交不到增值税,但是开错的6的税率在申报表上为按简易办法计税销售额,然后要交到这笔开错的增值税。我的分录怎么写
夏季微凉 〃
于2022-04-12 10:57 发布 630次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-04-12 10:58
同学你好
你是多交的抵减吗
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你好 就是按照简易计税开具发票的金额
2020-07-23 15:27:58

你好,是的,总的销售额
2019-08-14 11:04:59

当月的收入,是需要将一般计税的销售额、与按简易计税办法计税的销售额,相加起来,才是本月所有的销售额。
2020-10-17 18:02:08

好的,谢谢老师
2024-01-26 13:40:12

你好对的
是这么做的
2024-01-26 13:39:20
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2022-04-12 11:09