送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-04-12 17:24

我们公司只有一盘账,没有分内外账。我看到之前会计做的支付工资的会计分录为:借:管理费用 贷:其他应付款-法人,为什么会用其他应付款呢?

爱学习的仙女 追问

2017-04-12 17:28

是的,是法人直接从个人账户发的,没有从基本付发放,这样做会不会有什么影响呢?

邹老师 解答

2017-04-12 17:27

你好,是不是法人垫付了工资款项

邹老师 解答

2017-04-12 17:28

你好,这样是正确的

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相关问题讨论
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗? 
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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