送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-04-12 17:15

老师,那如果收到了票之后会计分录又要怎么做呢?

宋生老师 解答

2017-04-12 17:10

您好!因为他没有收到发票。

宋生老师 解答

2017-04-12 17:17

您好!借管理费用 贷其他应付款。

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相关问题讨论
您好!因为他没有收到发票。
2017-04-12 17:10:15
你好,需要把管理费用换成以前年度损益调整才是的
2018-08-06 15:22:28
你好,是不是这个款项是个人垫付的?
2018-09-12 16:51:25
借:其他应付款 借:管理费用 负数
2023-11-14 10:11:18
你好 先借款后面给员工报销 借管理费用,贷方是银行/现金  借款时再写一个借现金/银行 贷其他应付款 老板名
2021-07-29 19:02:44
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