送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-04-12 17:15

老师,那如果收到了票之后会计分录又要怎么做呢?

宋生老师 解答

2017-04-12 17:10

您好!因为他没有收到发票。

宋生老师 解答

2017-04-12 17:17

您好!借管理费用 贷其他应付款。

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相关问题讨论
您好!因为他没有收到发票。
2017-04-12 17:10:15
你好,需要把管理费用换成以前年度损益调整才是的
2018-08-06 15:22:28
没事,直接把发票附在暂估的分录后面就行
2020-02-22 12:59:24
借其他应付款1万,贷银行存款就可以。
2019-12-26 16:52:45
你好 那你们实际是发生了好多的律师费 是1万还是2万的 ?
2019-12-26 16:12:35
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