送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-04-11 21:28

你好
借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费
借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款等科目  

且行且珍惜 追问

2022-04-11 21:35

老师,您好!这个没有发票。出纳做了一张表格,统计每天菜金用了多少,菜金是用多少报销多少。月底就会交给出纳。出纳会微信转买菜的钱。请问这张表格可以作为附件吗?谢谢!

邹老师 解答

2022-04-11 21:36

你好,可以作为附件。但是汇算清缴的时候还是需要对无票支出做纳税调增处理 

且行且珍惜 追问

2022-04-11 23:07

那入和不入账有什么区别呢?到时候还是要拉出来做利润交税

邹老师 解答

2022-04-12 07:55

你好,入账了能做到账实相符。
不入账就根本反应不了福利费发生情况

且行且珍惜 追问

2022-04-12 10:58

老师,你好,那就是反应了福利费。但是是不能做费用减少利润少交所得税的,对吗?

且行且珍惜 追问

2022-04-12 10:59

老师,劳务报酬交所得税的收入是含税还是不含税的呢?

邹老师 解答

2022-04-12 11:03

你好
1,需要据实入账,没有发票纳税调增处理就是了
2,劳务报酬交所得税的收入是按含税金额计算

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你好,是你单位重复开具了发票? 
2022-11-08 10:09:24
您好!如果是押金,可以不用开发票的。
2017-07-05 14:53:45
可以的,可以这么做的。
2022-03-16 11:09:24
内账按你实际业务的来做就可以 你可以价税合计来做。
2020-06-18 11:35:33
你好,请问服务费返点的发票是开给谁?保险公司还是银行?还是不需要开票?
2025-03-18 17:36:29
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