关于增值税的,增值税申报表中的销项金额跟税额应该是以金税盘里的开票金额、税额一致。但是自己做了每月开票明细,开票明细中的金额是以价税合计金额除以百分之17,税额是以金额乘以百分之17。这样的话我的明细表的销项金、税额就与开票系统的有点误差,误差一般是几毛,几分钱。之前报增值税时是以自己的统计表的销项金额、税额申报。这个怎么办?
遇见_sunshine
于2017-04-12 15:48 发布 5412次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
相关问题讨论

差额计入营业外收支。
2017-04-12 22:08:52

你好!如果当月申报出现这种问题,可以去前台更正申报。
2017-04-12 16:55:36

你好,同学,你季度有没有超过30万?
2021-04-16 09:22:35

同学您好
以开票系统数据为准调账账面和申报表,申报表税金那里自动带出来后是可以修改尾差的。
2022-01-15 09:42:31

你好,这两个不是一个系统,开票是专门的开票软件,报税是在电子税务局。
2019-03-26 21:44:11
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