你好,我们社保是当月交并扣款的,所以我社保没计提,缴纳的时候直接做借:管理费用 其他应付款 贷:银行存款,工资计提的时候做的:借:管理费用,贷应付职工薪酬(实发数),其他应付款(个人社保)应交税费-应交个人所得税; 个税缴纳的时候做的:借:应交个人所得税,贷:银行存款,请问这样做对吗? 我不是看网上说当月缴纳社保的可以不用计提的吗?

欣欣子
于2022-04-11 16:54 发布 869次浏览
- 送心意
夏天老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
您好,分录是对的。需要预提。
2022-01-20 11:12:10
同学,我们会有一笔计提的工资的会计分录的。
2021-11-13 08:14:36
应付职工薪酬是工资明细,灭个税这个明细,也不会挂账
2025-01-08 10:06:58
借:成本费用
待:应付职工薪酬
发放工资时
借:应付职工薪酬
待:银行存款
应交税费—个人所得税
交税的时候
借:应交税费—个税
待:银行存款
是的,就是这样的分录哈
2022-01-06 14:38:38
是的,你说的没错。那么,你知道如何计算企业应缴税款吗?
2023-03-20 17:35:54
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