想问一下 去年有一笔收汇的业务 挂在应收账款了, 今年三月份 已经都收回来了,但是去年做的分录 时汇率比现在实际收汇的 汇率高了 一点 所以应收借方还有点余额, 这个余额 我可以当月 按汇兑损益 结转到 财务费用里吗 还是必须要等到 年底才能调整呢 这个业务后期也不会有了

叶子
于2022-04-11 14:32 发布 1605次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好!是财务费用做了贷方数吗?需要反结账回去更改凭证。否则会影响利润表。
2021-07-09 13:41:04
你好,40是给对方享受的现金折扣?
2019-08-20 16:24:29
你好,你说的不是太明白。是不是客户欠你们的款,客户转账给你们,但是,客户说这个钱是承兑贴现的,贴现费用要你们出。账务处理上你们可以入账冲应收账款做财务费用,但是,企业所得税汇算清缴的时候,这块还是要调整出来的。因为不是你公司发生的业务,没有发票或符合规定的单据,税务上不可以作为成本、费用
2018-12-19 09:19:05
这个是发生了现金折扣,折扣的金额计入财务费用
2022-10-26 10:19:50
必须要等到 年底才能调整
2022-04-11 14:38:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


