想问一下 去年有一笔收汇的业务 挂在应收账款了, 今年三月份 已经都收回来了,但是去年做的分录 时汇率比现在实际收汇的 汇率高了 一点 所以应收借方还有点余额, 这个余额 我可以当月 按汇兑损益 结转到 财务费用里吗 还是必须要等到 年底才能调整呢 这个业务后期也不会有了

叶子
于2022-04-11 14:32 发布 1518次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
财务费用属于损益类科目的费用类,默认发生额在借方。
2021-09-06 22:42:00
是什么原因折扣吗
2016-08-12 17:36:29
你好!是财务费用做了贷方数吗?需要反结账回去更改凭证。否则会影响利润表。
2021-07-09 13:41:04
应收账款比如你有100万要收回,那就是100万,不变的
2020-03-28 20:58:15
你好!虽然内账没多大要求,但直接这样做不太合常理,一般先计提坏账准备,确定收不回时再计入管理费用
2017-02-08 20:01:39
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