某涂料厂(增值税- -般纳税人),201X年5月份发生下列经济业务: (1)购进化工原料一批,取得的增值税专用发票上注明价款100000元,增值税款13000元; (2)购进包装物-批,取得的增值税专用发票上注明价款5000元,增值税款650元。.(3)销售甲种涂料2500桶,并向对方开具增值税专用发票,发票中注明销售额为150 000元;同时收取包装物押金29 250元,并单独记账核算。 (4)没收逾期包装物押金22600元,已入账核算。 (5)为粉刷办公科室、车间,从成品仓库领用甲种涂料20桶,已按成本价转账核算。甲种.涂料的单位生产成本为40元/桶。 根据上述资料,计算该厂当月销项税额、进项税额以及应纳的增值税额?
PYY?
于2022-04-11 14:24 发布 2035次浏览
- 送心意
会子老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,ACCA
2022-04-11 14:59
同学你好
(1)进项税额=13000元
(2)进项税额=650元
(3)销项税额=150000*13%=19500元
(4)销项税额=22600/(1+13%)*13%=2600元
(5)甲种涂料的销售价格=150000/2500=60元/桶
销项税额=20*60*13%=156元
当月销项税额=19500+2600+156==22256元
当月进项税额=13000+650=13650元
应纳增值税=22256-13650=8606元
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你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13

你好是的 交税
还是开具专用销项税额发票减去进项专用发票交税
2022-03-25 09:21:01

你好!增值税专用发票作为开出方就是销项税,对于接收方就是进项税。看看这里的解释 http://baike.so.com/doc/2279331-2411300.html
2016-03-04 20:36:04

你好,你把这个销项作废了,应该是销售方来开负数发票。
2022-05-06 15:43:49

您好
普票发票的销项税额也是按照票面税额算的 跟开具的专票一样
2019-04-29 20:16:10
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