送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-04-12 14:24

上期是直接6666全做了销售费用了,这个月又认证了发票,帐上是不是先上月分录红字冲减,再这月借 
   销售费用 
   应交税费 
贷 现金 
这样啊

翰宝贝 追问

2017-04-13 11:07

这样利润表上销售费用是不是会成负数啊

翰宝贝 追问

2017-04-13 11:22

嗯好的谢谢

袁老师 解答

2017-04-12 14:12

借:应交税费--应交增值税(进项税额)贷:应交税费--待抵扣税额

袁老师 解答

2017-04-12 14:26

是的

袁老师 解答

2017-04-13 11:09

变成负数也可以的

袁老师 解答

2017-04-13 11:23

不客气

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相关问题讨论
借:应交税费--应交增值税(进项税额)贷:应交税费--待抵扣税额
2017-04-12 14:12:24
你好,借:应交税费 贷:以前年度损益调整
2020-05-06 15:05:33
你好,是的,不需要认证 可以等有销售的时候填写抵扣 或者现在填写结转以后抵扣
2016-10-22 14:25:41
你好 是的,可以全额抵扣
2020-04-13 08:07:20
你好,可以抵扣需要认证
2019-05-02 14:38:36
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