老师,银行存款与账面余额不一致,查明原因是很多业务从银行存款里支付出去的,上一会计未记账。她记到其他应付款里了。现在公司拿回来自己做,怎么建账,怎么把账面余额跟银行存款调到一致
荣荣~诚隅租售中心
于2022-04-10 22:52 发布 1977次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2022-04-10 22:53
同学,你好,那你通过其他应付款来调平就可以了。
相关问题讨论
你好,公司因商品质量问题,是给予了折让吗?
2022-12-09 21:34:55
同学你好
一个是内账一个是外账吧
2022-04-07 11:38:03
是的,是这样账务处理的
2022-03-03 10:52:38
实际发放,借:管理费用-工资 贷:其他应付款
2023-01-04 10:31:36
您好!这个属于差错更正,要查明原因后再来更正哦
2022-05-10 18:44:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



荣荣~诚隅租售中心 追问
2022-04-10 22:59
荣荣~诚隅租售中心 追问
2022-04-10 23:00
荣荣~诚隅租售中心 追问
2022-04-10 23:00
刘艳红老师 解答
2022-04-10 23:02