送心意

徐悦

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2022-04-09 19:22

这个问题正常申报就可以

虫虫 追问

2022-04-09 19:35

这个属于税务系统问题?那个附列表应该是填写销售差额的

徐悦 解答

2022-04-09 19:44

上面写着减免税的就填税额

虫虫 追问

2022-04-09 19:46

刚刚提交,需要修改才能审报

徐悦 解答

2022-04-09 19:50

还是上面的提示吗?

虫虫 追问

2022-04-09 19:54

不能正常申报

虫虫 追问

2022-04-09 20:02

我们这边第一季度享受专票1%的税率

徐悦 解答

2022-04-09 20:13

减免的税额应该是普通发票的收入*2%

虫虫 追问

2022-04-09 20:16

普票免征的,只是减免专票的2%

徐悦 解答

2022-04-09 20:33

第三行跟第十行填写重复了吧

虫虫 追问

2022-04-09 21:06

没有,重新申报的时候,第三行空着,第十行填写免税金额

徐悦 解答

2022-04-09 21:12

那填的没有问题啊,收入填写正确,下面的税金是自动计算的

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相关问题讨论
这个问题正常申报就可以
2022-04-09 19:22:14
你好,提醒减免税额填写不正确,是因为开票税率是1%,但是系统默认是3%,这个问题继续申报就可以
2022-04-09 19:20:34
都是在已申报查询模块里面查找
2019-03-28 19:28:41
你好,您可以在原题记录下直接继续提问,以便原来的老师系统回复。谢谢
2022-01-07 20:20:54
《增值税减免税申报明细表》是增值税减免税申报中必填项,免税项目可能有免税金额、免税比例等,填写完之后不能够直接带入主表,而是需要把减免税申报明细表根据填写内容,进行总数对照,和主表计算总金额对照来核实、判定是否满足减免税条件。例如,某公司A购买某产品计算结果免税金额为1000元,此时把免税金额1000元填在《增值税减免税申报明细表》,则需要将其填写在主表上,并进行金额对照,若主表上的金额存在差异则会受到影响,无法带入主表。
2023-02-26 15:48:56
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