情况:我公司是专卖虚拟卡的,为实体商家服务(中医馆, 问
在假设积分无实质商品兑换成本(变动成本为 0),且每张卡销售按 5000 元确认收入的前提下,每月固定成本 115000 元,盈亏平衡点为每月需销售 23 张卡(115000÷5000=23) 答
老师:个人借款给公司能开资金利息的发票吗姐?企业 问
您好,可以的,去税务局代开就可以,企业间的借款也可以开 答
老师,这个月取得的固定资产,要下月才能折旧入成本 问
是的,就是那样子的哈 答
老师好 新开的酒店 前期购买的床 电视剧 床单 被 问
大件的电器,家具计入固定资产,床单 被套计入周转物资-低值易耗品 答
冲红以前年度的发票,怎么做账 问
你好,这个要看具体是什么业务的发票。要看之前发票如何做的账 答

老师我们厂区整体出租 因个别原因 水 电 汽 这三个部分无法变更给承租人 因生产需要每个月都需要缴纳水 电 汽费 第一 电费由我们代支付 后期他们在还给我们 我们代支付的电费会计分录怎么写 付款 借:应付账款-电力公司 贷:银行存款 收到电力发票 借:其他业务支出 应交税费-进项 贷:应付账款 承租人付我厂代垫付的电费发票 ,并让我们出具发票 我们收到电费同事出具发票 借:银行存款 贷:其他业务收入-代垫付运费 应交税费-销项 这样做的会计分录是否正确
答: 正在解答下,请稍等
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答: 收到,老师先看下描述内容。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师我们厂区整体出租 因个别原因 水 电 汽 这三个部分无法变更给承租人 因生产需要每个月都需要缴纳水 电 汽费 第一 电费由我们代支付 后期他们在还给我们 我们代支付的电费会计分录怎么写 付款 借:应付账款-电力公司 贷:银行存款 收到电力发票 借:其他业务支出 应交税费-进项 贷:应付账款 承租人付我厂代垫付的电费发票 ,并让我们出具发票 我们收到电费同事出具发票 借:银行存款 贷:其他业务收入-代垫付运费 应交税费-销项 这样做的会计分录是否正确
答: 收到,老师先看下描述内容。
这道题分录是:借:应收账款 23.69 吗 贷:主营业务收入 20 应交税费-应交增值税-销项税额 2.69 其他应付款-代垫运费 1
我公司业务员销售产品产生运费,先由我公司垫付,再向业务员收回,怎么做分录?计提时:借:其他应收款,贷:其他业务收入代垫付时:借:其他应收款,贷:银行存款收回时:借:银行存款,贷:其他应收款这样做对吗
这个月有笔人工劳务19800,开了发票钱未到账。然后需要支付工人工资18000,会计分录就是借,应收账款19800 贷,其他业务收入 应交税费增值税 其他应付款。然后需要附上用工明细吗?
发票开了钱没到帐。收入19800,需要支付劳务费18000,会计分录是不是借:应收账款 19800 贷:其他应付款 18000 其他业务收入1747.57 应交税费-应交增值税52.43

