送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-04-09 17:45

借:待处理财产损溢 10000
贷:库存商品10000
借:其他应收款 70000
营业外支出3000
贷:待处理财产损溢 10000
借:银行存款 7000
贷:其他应收款 7000

跳跃的金鱼 追问

2022-04-09 18:16

借:待处理财产损溢  10000贷:库存商品10000,物流公司明确赔偿金后,借:其他应收款7000贷:待处理财产损溢7000,清理后分录: 借:营业外支出3000,贷待处理财产损溢3000.


           贷:待处理财产损溢

跳跃的金鱼 追问

2022-04-09 18:17

老师,我这样写分录也可以的吧

易 老师 解答

2022-04-09 18:27

你好,也可以的,这样没问题

跳跃的金鱼 追问

2022-04-09 18:30

哦好的,谢谢啦!

易 老师 解答

2022-04-09 18:33

不客气,有空给五星好评:,个人中心-我的提问-评价

跳跃的金鱼 追问

2022-04-09 18:36

嗯嗯好的

易 老师 解答

2022-04-09 18:37

辛苦了,非常感谢,谢谢

上传图片  
相关问题讨论
借:待处理财产损溢 10000 贷:库存商品10000 借:其他应收款 70000 营业外支出3000 贷:待处理财产损溢 10000 借:银行存款 7000 贷:其他应收款 7000
2022-04-09 17:45:01
开票方确认为收入 收票方确认为成本
2022-07-05 10:23:45
你好,你可以对公支付,但是没有发票,不能税前扣除。
2024-09-27 16:23:55
你好!这个借营业外支出,贷银行存款
2024-08-29 13:54:08
借主业务成本工资 贷应付职工薪酬。借应付职工薪酬贷,银行存款。
2024-05-22 09:09:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...