暂估入库的商品已销售,跨月又跨年冲红处理问题,例:2016年12月销售暂估入库的产品,商品实际已销售出去了,如何做会计分录?我在12月已暂估入库并结转销售成本,到2017年发票到了(与暂估的价格不一致,是不是冲红暂估库存及暂估结转的成本?这不是涉及到所得了吗,如何清楚的做会计分录?
奔跑的蜗牛
于2017-04-11 23:26 发布 6528次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-04-12 00:02
老师,我是和别人交接的,别人把成本也冲回了,而销售出去的成本不就没结转了,跨年我不知如何调整,
相关问题讨论

已结转,冲暂估,按差额调增库存及结转的成本。
2017-04-11 23:47:32

您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-07-05 19:18:38

您好,这种的您还用于销售吗
2019-01-27 14:05:58

你好,需要做相应 的结转成本 的分录的
2016-10-31 17:23:49

你好,暂估入库借库存商品 贷应付账款――暂估(某单位),,结转成本就和正常进货的一样了
2019-12-26 15:37:55
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