老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

老师,1月预付货款5万(银行付款),进货3万当月未收到发票,3月收到发票3万,1月和3月分录怎么做?
答: 你好 1月份,借;预付账款5万,贷;银行存款5万 3月份,借;库存商品等科目 3万,贷;预付账款 3万
货款是分3次支付,先是50%预付款,然后到货后支付40%,三个月后支付10% 发票也是分三次,支付多少开多少,这笔分录怎么做?
答: 根据发票确认收入吧,借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好老师,公司6月份给客户预付货款,7月份货到了没发票,到下一年才来的发票,这个分录怎么做?
答: 你好,借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料等-暂估 贷:预付账款,收到发票借:预付账款 贷:原材料 借:原材料 应交税费 贷:预付账款

