老师,您好,现在有一个客户要求开票客户名收货单位 问
需要客户提供一个说明, 为什么收货单位与签合同的单位不一致 比如,对方未收货直接销售给收货单位 要求您直接给收货单位发货 或者其他合理情形 答
老师,您好,货款互抵协议,我司A,供应商B,A应付B 供应 问
你好你可以借原材料等12000,贷主营业务收入5000,应付账款B 7000 答
老师,请问天猫国际直营店存在倒挂账费用,要怎么转 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
公司聘请法律顾问的费用支出和进行成本分析的审 问
你好,做管理费用服务费 答
汽车租赁公司法人贷款给公司,走的法人贷,车辆可以 问
车辆发票抬头是公司,才可以 答

暂估收入做账时候分录:借预收账款 贷 主营收入。 开发票了怎么做账。 收到银行款项了。是不是接银行存款贷预收账款
答: 你好,暂估收入的时候做无票收入,借预收账款贷主营业务收入应交税费做这个,然后开了发票,借预收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数,然后借预收账款贷主营业务收入应交税费。 收到了钱,借银行存款贷预收账款。
公司预收个人一笔货款,借:银行存款 贷:预收账款未开发票 ,我一直这样在账上挂着,请问到年末需要怎么处理呢 ?
答: 你好,需要转为无票收入核算 借;预收账款,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请教一下就是我先收到钱,没开发票,我的摘要是预收什么的款,分录是借银行存款,贷预收账款。那我过段时间开票,摘要如何写比较好
答: 写销售某某!!!
我公司是建筑劳务分包公司 主要是清包工。今天收到甲方90万 我计入借 预收账款90 贷银行存款90可以吗,当月又开发票的时候如果开了二百万 那我怎么做账呢
去年的一笔收入,我司未开发票,当时未记账。今年现在想把票补开出来。该怎么做账?去年应该做笔借:银行存款 贷:预收账款 可是也没做
老师,想问下,先收了对方9000元的款,然后再开发票,开发票开的金额是15479,之前收款是做借银行存款9000,贷:预收账款9000,现在开15479的发票出去,要怎么做账啊


琉璃月 追问
2017-04-12 06:35
琉璃月 追问
2017-04-12 08:33
方老师 解答
2017-04-11 22:33
方老师 解答
2017-04-12 07:12
方老师 解答
2017-04-12 08:46