老师,如果金税盘年费是280,那我申报本期增值税是不是可以在这张表内填本期发生额280?分录1是借管理费用 货银行存款,分录2是借应交税费-应交增值税(减免税款)贷管理费用?

好运连连
于2022-04-08 23:00 发布 584次浏览

- 送心意
文静老师
职称: 高级会计师,中级会计师,会计学讲师
2022-04-08 23:03
同学,你好
1.需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中.若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中
2.你的会计分录正确
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您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
企业购买金税盘等设备的时候,先计入到管理费用科目,其分录为。
借:管理费用—办公费。
贷:银行存款等。
根据相关政策,企业购买的税控设备及服务费可以全额抵扣,其抵扣时候的分录为。
借:应交税费—应交增值税—减免税额。
贷:管理费用—办公费。
2022-03-25 10:50:37
你好,你是一般纳税人,选择第一个。
2022-03-11 14:42:22
同学你好
不可以的
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
贷,管理费用;
2022-02-28 14:43:38
你好,你可以等3月底借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-预缴增值税 银行存款。
2025-04-14 16:58:23
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2022-04-08 23:31
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2022-04-09 05:41