老师,我一个季度下来销售都不超过10万,我的税额是按1来提还是按3来提,我减免的税款转营业外收入需要和申报表上减免税款一致吗?

燕子飞飞飞
于2022-04-08 14:05 发布 762次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-04-08 14:08
您好
税额是按1来提 减免的税款转营业外收入不需要和申报表上减免税款一致
相关问题讨论
您好
税额是按1来提 减免的税款转营业外收入不需要和申报表上减免税款一致
2022-04-08 14:08:01
不用填该营业外收入。直接按利润表上的利润总额填数即可
2022-01-15 14:14:48
你好,减免得增值税需要填写到营业外收入那里,你营业外收入是0
2026-04-15 13:40:28
你好。开了免税的发票,或者是开了1%,需要交增值税减免的2%,需要在这里面填写。
2022-04-06 10:30:05
你好,你需要交增值税的吗?这个是需要交增值税的1%的不含税销售额乘以2%算出来的。
2022-01-12 14:31:10
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