送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-08 11:35

借,固定资产贷,银行存款。

芙水儿 追问

2022-04-08 11:36

员工已经垫付过了

东老师 解答

2022-04-08 11:36

那就贷方其他应付款。

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相关问题讨论
借,固定资产贷,银行存款。
2022-04-08 11:35:29
您好 普通发票报销能公账报销
2022-03-26 13:33:53
您好 企业收到员工开具的专用发票报销,可以直接按照普通发票入账使用
2024-04-23 15:39:39
你好,最好是做到按月及时报销入账,偶尔跨月也是难免的 
2022-02-19 16:36:05
您好,同学,您方便给老师看一下这两张发票吗?负数发票是和之前的发票金额相等吗?
2020-07-01 10:47:22
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