送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-04-12 12:40

老师,我是收款方,为什么凭证要用借应付账款呢?

苗苗 追问

2017-04-14 08:28

老师,可以用借资产减值损失,贷应收账款吗?

苗苗 追问

2017-04-13 15:35

@袁老师:老师,我有点不明白,客户付我们公司款的时候,货款比我们开的发票少付了2466元,我们的账面上还是挂着应收账款2466元,我想把这个应收的2466元 给做掉

苗苗 追问

2017-04-14 08:30

@袁老师:好的,谢谢!

袁老师 解答

2017-04-11 15:13

借:应付账款2466贷:原材料2466

袁老师 解答

2017-04-12 12:41

这个是从它应付款里扣掉的啊

袁老师 解答

2017-04-13 15:38

计入财务费用吧,借:财务费用--现金折扣贷:应收账款

袁老师 解答

2017-04-14 08:30

可以的

袁老师 解答

2017-04-14 08:31

不客气

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相关问题讨论
老师,我是收款方,为什么凭证要用借应付账款呢?
2017-04-12 12:40:21
先查一下有没有预付账款,也有预付账款,先冲减预付账款,在计入应付账款处理。
2020-01-09 22:02:42
你好! 借:预付账款 贷:银行存款
2019-11-03 13:45:22
您好,同学,按照实际付款金额做账。
2020-07-27 16:08:08
您好,如果发票开错了,建议您退票重开,如果以后还有业务往来付的钱少,可以挂往来
2020-06-24 09:04:15
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