送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-08 09:26

需要的和工资一样的,借管理费用,工资
贷,应付职工薪酬工资。

微信用户 追问

2022-04-08 09:28

如果不知道年终奖多少的话,是不是要暂估的

郭老师 解答

2022-04-08 09:29

你好,对的是的,是这么做的。

微信用户 追问

2022-04-08 09:31

但是,之前的财务没有计提,直接发的时候做分录:借管理费用,贷银行存款这样也可以吗

郭老师 解答

2022-04-08 09:33

可以的,和你的工资是一样的。

微信用户 追问

2022-04-08 09:37

如果计提多了,发的时候分录怎么做啊

郭老师 解答

2022-04-08 09:40

借应付职工薪酬、
借管理费用负数。

微信用户 追问

2022-04-08 10:16

谢谢老师

郭老师 解答

2022-04-08 10:16

不用客气,工作愉快。

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需要的和你的工资一样 借管理费用,工资 贷,应付职工薪酬工资。
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