送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-08 09:05

你好;  对冲成本具体业务是什么 ;这样好判断;  麻烦你描述业务好针对性回复   

天青色等烟雨 追问

2022-04-08 09:53

老师,比如应付职工薪酬

meizi老师 解答

2022-04-08 09:58

 你好 ;    你描述下这个业务 ;  因为我不清楚你为什么要去冲成本 ; 你们是先支付了工资   收到补助款去冲  计提的工资 成本吗   

天青色等烟雨 追问

2022-04-08 10:07

老师,是这样的,我们是一个养老机构,有几笔政府补助(运营津贴),因为我们只存在工资成本,收到补助要去专款专用,不知道怎么写分录,所以请教一下老师

meizi老师 解答

2022-04-08 10:17

 你好;  借银行存款贷 递延收益 ;    借 管理费用-  工资贷应付职工薪酬-工资 ; 借  应付职工薪酬-工资 贷银行存款 ;   借递延收益贷管理费用-工资    

天青色等烟雨 追问

2022-04-08 10:26

好的,谢谢老师,这样递延收益冲了管理费用,就不用转营业外收入了吧

meizi老师 解答

2022-04-08 10:32

 你好;是的。 就不用转的  

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你好;  对冲成本具体业务是什么 ;这样好判断;  麻烦你描述业务好针对性回复   
2022-04-08 09:05:07
你好,学员,稍等一下的
2023-09-09 10:58:36
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-11-02 13:50:03
对,可以这样处理,可以的是的。
2023-08-07 15:44:36
你好, 借银行存款 贷财政补助收入 借资金结存 贷财政补助预算收入
2021-11-13 11:54:17
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