送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-04-08 09:02

你好,只收到抵扣联和发票联,是相关货物还没有到吗? 

奶味糖 追问

2022-04-08 09:04

是的,但是这边没有设置在途物资科目

邹老师 解答

2022-04-08 09:04

你好,需要做账,通过  在途物资  科目核算 

奶味糖 追问

2022-04-08 09:06

如果未设置在途物资科目,是否可以如下作会计分录
借:原材料
       应交增值税
      贷:应付账款

邹老师 解答

2022-04-08 09:07

你好,不可以,因为材料还没有入库是不可以通过原材料科目核算的

奶味糖 追问

2022-04-08 09:08

那材料入库了是否可以呢?

邹老师 解答

2022-04-08 09:11

你好,材料入库了,当然是可以通过原材料科目核算的

奶味糖 追问

2022-04-08 09:11

好的,谢谢

邹老师 解答

2022-04-08 09:13

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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相关问题讨论
你好,只收到抵扣联和发票联,是相关货物还没有到吗? 
2022-04-08 09:02:55
你好,抵扣联和你的抵扣清单一块儿装订。
2022-02-23 14:42:30
借管理费用,咨询费应交税费应交增值税贷银行存款发票来做账抵扣联单独保存
2020-06-17 10:55:18
同学你好 对的 这个要做的
2022-03-03 16:56:24
看你们收到多少数量,如果一个月就几张,建议抵扣联和发票装在一起。如果比较多,像很多大公司,一天就收到几百张,那么还是分开装订比较好
2020-04-07 14:33:13
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