送心意

潘潘老师

职称管理会计师 财税师

2022-04-07 22:27

你好,建议最好按照两套账合并后的数据调整 后重新 建账

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相关问题讨论
你好,建议最好按照两套账合并后的数据调整 后重新 建账
2022-04-07 22:27:07
同学你好,你指的是资产负债表里的吧,如果是的话,请参考: 其他应收款期末数=ACCT(1132,Y,,0,0,0,)%2BACCT(1221,Y,,0,0,0,)-ACCT(1231.001,Y,,0,0,0,)-ACCT(1231.002,Y,,0,0,0,)%2BACCT(1131,Y,,0,0,0,)
2021-02-25 18:00:27
可以找你软件售后给你设置一下报表取数公式。
2022-01-21 16:36:10
你好 年末的话其他应收款 股东或者员工借款的 需要还回来 不然户涉及个税。 其他应付款的话 有利息的借款。需要做账 支出利息的。
2020-01-09 19:31:55
你好!凭证审核记账了吗?发截图看看
2021-10-11 11:15:42
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